|
Faktúra |
1257
|
potraviny
|
336,20 |
s DPH |
|
01092010
|
29.10.2012 |
|
|
|
Fruit |
ŠJ Limbová |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Zmluva |
Kia2012_22
|
projekt
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
ZŠ Limbova |
ZŠ Limbova |
|
|
|
26.11.2012 |
|
Faktúra |
10120302
|
potraviny
|
128,64 |
s DPH |
|
10120302
|
29.10.2012 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Faktúra |
10120298
|
potraviny
|
220,52 |
s DPH |
|
151220110
|
26.10.2012 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Faktúra |
10120294
|
potraviny
|
103,22 |
s DPH |
|
15122010
|
26.10.2012 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Faktúra |
72106557588
|
telef.služby
|
10,08 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
25.10.2012 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
25.10.2012 |
|
Faktúra |
7210674573
|
telef.služby
|
33,98 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
25.10.2012 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
25.10.2012 |
|
Faktúra |
186909120
|
tepelná energia
|
3 307,37 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1869
|
15.10.2012 |
|
|
|
BYTTERM a.s. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
16.10.2012 |
|
Faktúra |
10120291
|
potraviny
|
66,61 |
s DPH |
|
15122010
|
15.10.2012 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
|
|
|
16.10.2012 |
|
Faktúra |
20120659
|
projektor
|
442,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2012 |
|
|
|
SK-technik s.r.o. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
13.10.2012 |
|
Faktúra |
1183
|
potraviny
|
298,40 |
s DPH |
|
01092010
|
12.10.2012 |
|
|
|
Fruit |
ŠJ Limbová |
|
|
|
15.10.2012 |
|
Zmluva |
538/2012/EU
|
Oprava podzemných rozvodov
|
11 983,95 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
EUROS |
ZŠ Limbová Žilina |
|
|
|
10.10.2012 |
|
Faktúra |
10120286
|
potraviny
|
189,17 |
s DPH |
|
15122010
|
10.10.2012 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
50005212
|
Oprava podzemných rozvodov
|
11 983,95 |
s DPH |
538/2012/EU
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
EUROS spol.s.r.o. |
ZŠ Limbová 30 Žilina |
|
|
|
11.10.2012 |
|
Faktúra |
1175
|
potraviny
|
524,02 |
s DPH |
|
01092010
|
09.10.2012 |
|
|
|
Fruit |
ŠJ Limbová |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
10120284
|
potraviny
|
31,42 |
s DPH |
|
15122010
|
08.10.2012 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
91-2-20011391
|
ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
ASC Svoradova 7 BratislavaApplied |
ZŠ Limbová 30 Žilina |
|
|
|
10.10.2012 |
|
Faktúra |
5200092033
|
plyn
|
67,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
RWE |
ZŠ LImbová |
|
|
|
10.10.2012 |
|
Faktúra |
10120282
|
potraviny
|
98,53 |
s DPH |
|
15122010
|
03.10.2012 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
|
|
|
03.10.2012 |
|
Faktúra |
12082614
|
činnosť BTS
|
47,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
LIVONEC |
ZŠ LImbová 30 Žilina |
|
|
|
04.06.2012 |